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审计内控提示(121)

国家电投集团四川电力有限公司2019-01-15 08:26:16

摘录集团公司审计内控简报【2018年】第8期 总第42期〖政策法规〗

 

《关于督促中央企业整改审计问题工作方案(试行)》

为贯彻落实中央审计委员会工作要求,有力督促指导中央企业整改审计提出的问题,堵塞管理漏洞,提高管理水平,国资委印发了《关于督促中央企业整改审计问题工作方案(试行)》。主要内容包括:一是提出了总体要求。审计是党和国家监督体系的重要组成部分。国资委督促中央企业对审计发现问题全面落实整改,是保障党和国家重大决策部署贯彻落实、推进深化改革的重要举措,是引导企业树立新发展理念、提高发展质量的重要举措,是维护国有资本安全、促进保值增值的重要举措,是履行好出资人职责的内在要求。二是明确了指导思想和工作原则。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持企业主责,全力做好督导;坚持齐抓共管,形成督促合力;坚持问题导向,严肃追责问责;坚持标本兼治,建立长效机制;坚持三个区分,合力容错纠错。三是明晰了工作职责和分工。通过工作方案细化财务监管局、办公厅及法规局等12个厅局的工作职责,明确了各项工作在厅局间的牵头协调、业务督促、专项核查和处置等任务分工。要求各厅局组织有关中央企业坚持问题为导向,逐一落实审计提出问题的整改,努力挽回损失,对企业重大问题整改进行业务指导,督促企业完善相关制度;依法依规严肃查处违规造成的重大损失问题和相关人员违纪违法问题;针对共性问题研究完善监管措施,增强监管效能。

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